岗位描述(节选)
岗位职责:
1、负责对公司各业务条线,各部门内控制度及业务操作流程执行情况开展审计工作,编制审计工作底稿,出具审计报告及监察稽核报告;
2、负费跟踪内外部审计发现问题的整改落实情况并开展后续审计工作;
3、负责根据需要对公司重要业务开展合规管理工作;
4、负责协助部门负责人进行年度审计计划编制、业务培训及各类辅助工作;
5、负责根据中国人民银行法规要求开展反洗钱工作;
6、公司交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,信息技术、法律、会计、审计、金融等相关专业优先;
2、具备公募基金内部审计工作经验,会计师事务所公募基金内控审计项目经验,信息技术审计经验者优先;
3、具备注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师等资格者优先;
4、具备职业敏感性,能够专业客观的对待审计发现的问题;
5、工作认真负责,具有团队合作意识和良好的沟通协调能力;
6、具备基金从业资格者优先。
本站当前在招 6390 个上海岗位(全城各职能合计),其中 909 个公开标注了薪资。按这些标注统计:月薪(税前)主流区间 6.5K ~ 18K(25~75 分位),中位约 10K,最低 2.7K、最高 80K。
在招岗位较多的企业:米哈游 618 个联影医疗 359 个阿里巴巴集团(含高德/阿里云) 337 个小红书 281 个拼多多 224 个
统计口径:求职者营地实时在招岗位的公开薪资标注,未标注者不计入;区间为 25~75 分位,非薪酬承诺。