岗位描述(节选)
职责描述:
1.负责公司内部审计体系、风险管理体系与内部控制制度建设。负责编制公司年度内部审计工作计划;
2.负责组织公司内部控制制度、经济责任等各项内部审计工作;
3.负责各项外部审计协调事项;
4.负责完成总部审计部和公司领导按排的各项工作;
5.按照业务相关法律法规、制度、流程及《合规手册》等合规要求落实本岗位的合规责任。
任职要求:
1.大学本科及以上
2.1年及以上审计、财务管理、会计、法务、内控合规等相关经验;
3.具备一定的审计类、合规类知识,法务或财务专业优先;
4.熟悉各业务流程、掌握各项工作要求、编制报告等能力要求;
5.大学英语四级及以上
6.中共党员优先