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内控审计负责人

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岗位描述(节选)

工作职责: 1、审计计划与执行: 根据公司战略规划及上市公司监管要求,组织制定年度内部审计工作计划;统筹开展各类审计项目,确保重大风险领域审计全覆盖;并联业务部门进行审计问题整改及闭环;根据证监会等外部监管机构对上市公司审计委员会的要求,定期(至少每季度)向董事会或审计委员会报告审计计划执行情况及发现的问题;配合外部审计机构及监管部门,确保内外部审计工作有效衔接。 2、内控体系建设: 搭建上市公司全流程内控管理体系,结合行业特点制定内控管理制度、流程规范及操作指引,建立常态化内控评价机制,定期开展专项内控测试,识别业务流程问题及断点,赋能流程体系升级迭代。 3、全面风险管理: 根据公司战略规划及风险管理要求,牵头公司风险管理工作,完成年度全面风险评估,建立内外部风险指标体系,形成聚焦行业特性的风险地图和风险报告;建立和完善事前的风险预警体系和常态化风险文化培训体系,实现对风险事前管理。 …… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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本站当前在招 6345 个上海岗位(全城各职能合计),其中 906 个公开标注了薪资。按这些标注统计:月薪(税前)主流区间 6.5K ~ 18K(25~75 分位),中位约 10K,最低 2.7K、最高 80K。
在招岗位较多的企业:米哈游 618 个联影医疗 359 个阿里巴巴集团(含高德/阿里云) 337 个小红书 281 个拼多多 224 个
统计口径:求职者营地实时在招岗位的公开薪资标注,未标注者不计入;区间为 25~75 分位,非薪酬承诺。

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