岗位描述(节选)
岗位职责:
1、负责财务管理工作,开展价值管理、财务共享运营、财税统筹管理、股权管理等工作。
2、负责公司法治工作,推进规章制度体系落地、支撑法律审核、合同全生命周期管理等。
3、负责公司内控及审计管理工作,履行审计监督职责,落实上级单位审计工作要求。组织实施内部审计及内部业务监督检查工作,督促推进审计发现问题的整改。负责公司内部合规经营、内控管理等工作,为业务发展提供合规审核、风险评估及建设性意见,落实违规经营责任追究工作。
任职条件:
1、本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、法学等相关专业优先;
2、2年以上审计、内控或法务相关工作经验,有国企或医疗行业工作经验者优先;
3、熟悉国家审计法规、会计淮则、内部控制规范及民商事法律法规,掌握审计工作流程和合同管理规范;
4、具备独立开展内部审计项目的能力,能够完成财务审计、经营审计、专项审计等工作,熟练编制审计工作底稿;
5、具备法律……
完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。