岗位描述(节选)
1. 内部控制管理
• 根据全球内部控制负责人的要求,牵头执行并协调 库卡中国内控(CSOX)项目。
• 协调年度风险评估、范围界定、控制文档、流程穿行、控制设计评审和测试工作。
• 与控制负责人、内部团队和外部审计师合作,确保测试工作有效并按时完成。
• 跟踪控制缺陷、整改措施和管理层反馈,直至问题关闭。
• 向本地和集团管理层汇报 内部控制状态、控制缺失和整改进展。
• 推动可持续、嵌入业务流程的控制措施,包括自动化、数据分析和持续控制监控机会。
2. 集团内部审计
参与集团层面的全球风险导向审计项目,覆盖运营、财务、合规、IT 及关键转型领域。
• 识别控制缺陷、流程低效和改进机会。
• 制定审计方案,执行现场工作,记录审计发现,并编写清晰的审计报告。
• 跟进已达成一致的整改措施,并评估整改是否有效落实。
• 通过风险评估和业务洞察,为年度审计计划提供支持。
3. 利益相关方管理与……
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