岗位描述(节选)
1.负责推进部门制度体系建设,实施公司内部控制体系的完整性、合理性及其实施的有效性检查和评价,推动内控体系健全和持续完善。
2.协助部门领导拟定公司年度审计计划,并有序开展各类审计项目,编制审计报告,督促落实审计整改。
3.负责对公司重大决策和经营活动进行合规性审核,发表合规意见,提供可行性方案或建议。
4.负责受理来自公司内外部的投诉和举报,开展合规调查项目,维护公司利益。
5.负责针对合规监督和各类检查过程中发现的管理漏洞、潜在风险提出改进意见,并监督改进落实。
6.负责跟踪国家法律法规、行业监管政策的变动情况,提出各项合规管理建议和改进措施。
7.负责完成其他合规管理相关工作。
8.完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1.全日制本科或硕士研究生(在职或全日制)及以上学历。
2.中共党员(含预备党员)优先。
3.具有5年及以上合规、审计、纪检监察等方面的相关工作经验。持有注册会计师执……
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