岗位描述(节选)
【工作职责】
1.主动识别业务风险,基于风险独立负责专项审计工作,主要为营销服、供应链等,针对发现问题,提出合理建议并跟踪督促业务部门落实整改;
2.梳理营销服、供应链板块内控矩阵;
3.促进问题整改,跟进内控评价发现问题闭环;
4.开展业务合规培训、配合廉洁宣贯;
5.完成部门负责人交办的工作。
【任职要求】
1.营销、审计、会计等本科及以上学历;
2.具备制造领域5年以上相关工作经验,有主机厂内审工作经验优先;
3.熟悉研产销业务流程可独立开展专项审计项目,有营销服反舞弊审计经验为加分项;
4.有较强数据分析能力,思维敏锐、逻辑性强,有良好的沟通及团队协作能力,自驱力及执行力强。