岗位描述(节选)
工作职责
1.依据国家相关法律、法规、政策和集团公司制度,起草制订、修订和实施公司的内部审计、违规追责工作相关的管理制度;
2.依据公司发展战略目标和工作重点,起草年度内部审计、违规追责计划,并参与执行工作计划;
3.按照内部审计计划,组织开展本公司内部审计项目,督促被审计单位开展审计检查相关问题的整改工作;
4.参与开展公司违规追责等相关工作,协调沟通各部室及所属企业,收集整理相关材料,编制工作报表,撰写工作报告;
5.根据上级单位内部审计、违规追责工作要求,开展工作对接配合服务;
6.完成上级领导交办的其他工作及其他部室开展管理调研、检查项目参与配合工作。
任职资格
1.教育水平:一般应具有硕士研究生及以上,会计、审计、财务管理等相关专业,具有相关专业职业(执业)资格证书优先;
2.工作经验:无;
3.知识技能:熟悉和掌握风险管理与内部控制相关法律法规和政策要求;熟悉风险管理和内控专……
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