岗位描述(节选)
岗位职责
1. 负责协助制定公司年度内部审计计划,参与开展财务审计、经营审计、合规审计等各类内部审计项目;
2. 按照内部审计准则及公司制度要求,执行审计程序,收集审计证据,编制工作底稿;
3. 检查公司及下属子公司财务核算的真实性、准确性,财务收支的合规性;
4. 评估公司内部控制体系的健全性和有效性,识别经营管理中的风险点和薄弱环节;
5. 跟踪审计发现问题的整改落实情况,验证整改效果,推动问题闭环管理;
6. 参与公司专项审计调查,配合外部审计机构开展相关工作;
7. 整理归档审计资料,维护审计档案的完整性和规范性。
任职要求
1. 本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业;
2. 1-3年企业内部审计、会计师事务所审计相关工作经验;
3. 熟悉企业会计准则、内部审计准则及相关财税法规,了解企业内控体系建设;
4. 具备良好的财务分析能力、逻辑思维能力和问题识别能力;
5.……
完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。