岗位描述(节选)
【工作职责】
1. 承担公司及下属企业审计委员会的日常对接、沟通、联络职责:
(1)沟通与协调:作为内审部门与审计委员会之间的桥梁,传达审计委员会的指导意见,配合审计委员会指导和监督内部审计部门工作;
(2)定期报告工作:按规定频率(如每季度、每半年或每年)向审计委员会提交内部审计工作计划、执行情况报告及发现的问题;
(3)重大事项专项汇报:针对募集资金使用、关联交易、对外担保、大额资金往来等事项进行专项检查,并向审计委员会报告检查结果。
(4)协助审计委员会监督外部审计机构的审计服务质量、审核公司的财务信息及其披露,审查公司内控制度及相关重大事项等。
2. 对未设审计委员会的子公司,承担其审计委员会的审查、监督职责。
3.修订完善公司审计委员会工作规则。
4.审计委员会交办的其他专项监督、调研、核查及临时性工作,完成其他涉及审计委员会的工作。
5.参与内部审计项目,开展审计监督。
【任……
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