岗位描述(节选)
岗位职责
1、 检查各企业内部控制设计和执行的全面性和有效性,对各企业的财务收支及经营
活动进行内部审计和监督,对各企业重要岗位管理人员的离任审计以及各类专项
审计工作,对各企业的年度经营指标的完成情况进行审核;
2、 与被审单位进行沟通联络,解决审计过程中出现的各种分歧;
3、 与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论,整理完善审计工作底稿,
做好审计底稿归档工作;
4、 重大问题的请示、汇报、审计意见书、审计报告等材料的撰写; 检查验收审计整
改,跟踪审计报告整改意见的落实情况;
5、 独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程
6、 完成上级交办的其他任务。
任职要求
1、 财务、会计、审计或相关专业本科以上学历, CIA /CPA 优先
2、 5 年以上大中型企业财务、会计或审计工作经验,有海外审计工作经历者优先考虑;
3、 熟悉海外国家有关财经、审计、税务方面的法律法规……
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