岗位描述(节选)
1、协助组织编制公司年度审计计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
2、参与内部审计部门开展各类常规或专项审计工作,对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,并对内控缺陷提出审计建议;
3、协助优化内部审计工作流程,提高工作效率;
4、与各业务部门和职能部门的各级人员,以及外部审计师等中介机构的协调与沟通;
5、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。
【任职要求】
1、大学本科及以上学历;
2、5年以上内审或审计工作经验,四大会计师事务所工作经历优先;
3、熟悉企业风险管理和内控流程;
4、持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先;
5、具有良好的中英文口头表达和文字呈现能力;
6、具有良好的沟通协调和人际关系能力、快速学习能力和自我驱动力;
7、熟悉US GAAP审计或US上市公司SOX经验者优先。
【加分项】
熟悉US GAAP审计或US上市公司SOX……
完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。