岗位描述(节选)
岗位职责:
1.协助开展年度审计、专项审计及内部控制检查工作;
2.根据审计方案收集、整理和核对财务及业务资料,协助完成审计底稿编制;
3.对财务数据、业务流程及相关凭证进行检查,识别潜在风险和异常事项;
4.协助开展费用、收入、采购、合同、资产及资金等重点业务领域的审计分析;
5.跟进审计发现问题的整改情况,协助编制审计报告及整改跟踪报告;
6.协助完善内部控制制度、风险管理流程及审计资料档案;
7.完成领导交办的其他审计及风险管理相关工作。
岗位要求:
1.硕士及以上学历,财会或金融等相关专业背景;
2.具备良好英语读写、表达沟通能力,大学英语六级或相当水平;
3.持有CPA或ACCA证书者优先;
4.熟练操作Windows操作系统,精通MSOffice办公套件,能高效完成日常办公与业务文档处理工作;
5.具备良好的人际交往素养和高效沟通技巧,拥有良好团队协作精神,有较强逻辑分析与问……
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