岗位描述(节选)
1. 财务预算和预测管理
a)熟练使用公司财务预算和预测系统的模块和功能;与内部团队和跨部门协调沟通,完成年度预算和月度预测跟踪监控;
b)设计合理的分析方法和模板,全面准确反映预算和预测结果;建立健全的报告和分析体系,跟踪预算预测的执行情况;
c)为集团管理层准备各种定期的管理/分析报告,及时反映业务情况;
d)协调跟进在预算预测过程中集团管理层所提出的问题和分析需求。
2. 业务分析
a)全面深入了解业务逻辑与商业模式,从集团分析的角度对业务提出独立的意见和建议,从财务视角提供风险评估、机会洞察及资源优化建议,供集团管理层参考;
b)设定合理的指标评价体系,对业务运营状况、重点项目能够进行分析评估;
c)跟进异常业务变化,确定可能的业务改善机会,跟进确保并推动改进方案落地;
d)具有财务模型搭建能力,确保模型具备高解释力与业务敏感度,结合商业模式、竞争环境、客户行为等商业视角拆解问题……
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