岗位描述(节选)
【岗位职责】
1.协助开展内部审计工作,包括财务收支、工程项目、内控、专项审计等,编制审计方案、工作底稿及审计报告。
2.核查业务与财务资料,识别内控缺陷、管理风险及违规问题,提出整改建议,跟踪督促整改落地。
3.协助完善内控制度,落实审计资料归档;配合上级审计、外部审计检查,完成其他审计相关工作。
【任职条件】
1.遵守国家法律、法规及企业有关规章制度,具备良好的职业道德和敬业精神,品行端正,忠诚企业;身体健康,无职业禁忌,无不良嗜好。
2.具备良好的专业基础知识及管理沟通能力,有团队协作意识,责任心强。
3.具有与工作岗位相关的专业知识。
4.未受过处分。