岗位描述(节选)
【专业要求】
审计学、会计学、财务管理、工程造价等工商管理类、管理科学与工程类或工学相关专业
【岗位职责】
1.统筹集团内部审计全盘工作,制定审计战略规划和年度审计工作计划;
2.履行董事会审计委员会办公室日常职责,做好审计委员会会议组织和议定事项落实;
3.负责专项审计工作,组织开展经济责任审计、工程审计、财务审计等各类审计项目;
4.负责内控评价工作,组织开展内部控制评价和内部控制缺陷认定及整改跟踪;
5.负责违规经营投资责任追究工作,组织责任追究核查、认定和责任追究处理;
6.负责审计制度体系建设和对所属企业审计工作的业务指导。
【任职要求】
1.具备较强的内部审计和内控评价能力,熟悉大型企业集团审计管理体系、审计准则和内控规范,能够独立完成审计战略规划编制和重大审计项目组织;
2.掌握审计准则、内控评价、风险管理、责任追究等相关专业知识;
3.具备较强的战略思维、统筹协调、独立判断……
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