岗位描述(节选)
【工作职责】
1. 法定审计执行:独立或协同完成关联交易与对外担保年度审查、业绩快报支持性复核等法定审计事项,确保程序合规、底稿完备、结论可追溯,满足科创板披露与监管要求。
2. 财务与内控审计:执行财务常规财务审计;参与年度内部控制评价,承担流程梳理、控制测试、缺陷验证及底稿编制工作。
3. 运营与专项审计:根据年度计划与风险导向,参与供应链采购、销售与渠道、海外子公司经营等运营类专项审计,识别业务流程漏洞与效率瓶颈,输出可落地的管理建议。
4. 数据分析与风险监测:运用SQL/Excel等工具开展全量数据分析,替代传统抽样;承担KRI指标数据提取、阈值回测与异常提示,支撑风险简报与审计线索发现。
5. 反舞弊与合规支持:参与舞弊风险评估与场景梳理,协助线索初核、访谈取证、证据固定;参与舞弊侦测模型的设计与验证。
6. 整改跟踪与档案管理:跟踪审计发现问题的整改落实,收集整改证据并维护销……
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