岗位描述(节选)
1.作为主审制定审计策略、稽核方案、组织落实审计程序、形成审计发现并撰写稽核报告,覆盖公司业务经营活动、财务管理、内部控制等方面,如互联网业务、支付业务经营性审计,对财务真实性、反洗钱、关联交易审计等。
2.针对审计发现问题,总结问题成因,提出合理化建议;推动责任部门制定详细可落地的整改计划,明确责任人、整改时限及预期目标;定期跟踪整改进展、对整改结果进行验证,确保整改按时完成且达到预期效果。
3.结合行业特点、监管关注及业务经营特点制定风险地图,梳理业务管理框架,识别业务流程中的内控缺陷、操作风险、舞弊迹象等,定期对公司经营管理形成健康度评价报告。
4.运用数据分析工具对业务数据进行异常筛查,通过指标监控、模型构建、AI工具等手段固化数据发掘经验、形成可复用的数字化、智能化审计监测体系,实现自动化预警、提升稽核效率。
5.按照公司信访工作流程,独立或参与信访调查,固定证据、撰写报告。
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