岗位描述(节选)
岗位职责:
1.负责审核费用报销业务单据,完成费用报销凭证处理;
2.负责员工备用金借/还款单据审核工作;
3.负责审核采购至应付模块单据,完成采购至应付循环业务凭证处理;
4.负责审核销售至应收模块单据,完成销售至应收循环业务凭证处理;
5.负责部分所属单位结账出表、档案整理等工作。
任职要求:
1.会计学类、财务管理类、金融学类、工商管理类等相关专业,本科及以上学历;
2.应届毕业生,熟悉财务会计基础理论,了解应收、应付、费用核算等基本业务逻辑。取得会计职称优先;
3. 工作严谨细致,责任心强,具备良好的数据敏感度;熟练使用 Office 办公软件,掌握 Excel 常用函数;具备较强学习能力、执行力和沟通协作意识,恪守财务职业道德。