岗位描述(节选)
1.跟踪研究国内外有关内部控制和风险管理的监管政策和最新动态,制订公司内部控制和风险管理的规划策略和管理制度,更新维护标准化内控手册和矩阵等内控制度。
2.建立和完善公司内部控制体系和全面风险管理体系框架,组织开展内部控制与全面风险管理相关工作。组织开展内控专项检查,协调外部审计并配合内审测试。
3.搭建公司智能化穿透式监管体系,推动各领域穿透式监管实施落地。
4.组织开展重大风险评估,编制内部控制及风险管理相关报告。配合开展对相关监管机构的内部控制和重大风险信息披露工作。
5.组织开展财务领域嵌入式廉洁风险防控机制建设,组织公司各级财务部门建立和完善本单位财务领域嵌入式廉洁风险防控分册。
【任职资格】
基本条件: 1.遵守国家法律法规,具有良好的思想品质和道德素质; 2.认同公司核心价值观; 3.本人档案中无违法犯罪等不良记录; 4.符合应聘岗位任职要求; 5.身心健康。
教育:硕士研……
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