岗位描述(节选)
1、制订和完善公司财会监督体系和制度;
2、组织建立与更新公司财会监督检查要点清单库;
3、组织各地市分公司开展财务自查工作;
4、配合集团和外部审计单位完成公司财经信息质量检查工作;
5、组织各条线对公司财务管理、会计活动总体情况进行综合检查;
6、牵头组织各条线对发现的重点问题进行监督通报,做到闭环管理;
7、负责落实、推进部门及专业领域嵌入式廉洁风险防控、依法合规工作的各项具体任务;负责落实、推进部门及专业领域内控管理各项工作,严格执行内控要求;严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》和公司员工保密责任的管理规定,禁止出现泄漏重要财务数据等违规行为;
8、负责领导交办的其他工作。
【任职资格】
会计学/经管类相关专业;具备初级会计职称者优先