岗位描述(节选)
1. 搭建完善财务内控体系,推进SOX内控落地;负责日常监督、专项测试与评价,排查内控漏洞,输出内控报告,跟进问题整改闭环,保障体系合规有效运行。
2. 负责内部制度、控制矩阵、SOP操作手册的梳理及审核,常态化核查内部执行情况,规范财务作业流程。
3. 对接集团合规部门,配合完成合规检查、专项审计等项目,落实集团合规管控要求,保障财务核算流程合规可控。
4. 常态化识别核算、费用、采购、资金等财务环节内控风险,建立风险台账并落实防控措施;定期复盘内控执行效果,输出优化方案,持续提升内控精细化管理水平。
【任职要求】
1. 学历资质:统招本科及以上学历,审计、财会、财务管理等相关专业;持有CIA、CPA、中级会计职称者优先。
2. 工作经验:3年及以上内审、财务内控、财务审计相关工作经验,有财务共享中心、大型集团内控经验者优先。
3. 专业能力:熟悉财务、审计、税务及内控合规相关法规流程……
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