岗位描述(节选)
1. 协助搭建财务内控体系,推进SOX内控落地;配合开展日常内控监督、常规专项测试、稽核工作,跟进内控问题整改,保障财务内控合规。
2. 协助梳理内部制度、控制矩阵、SOP操作手册,规范财务作业流程。
3. 对接集团合规部门及内部审计团队,配合完成集团合规检查、专项审计,整理报送资料与统计数据,落实集团各项合规管控要求。
4. 负责内控、审计、整改相关资料归档,开展内控数据统计、汇总分析,确保资料完整可追溯,支撑常态化内控管理。
5. 完成上级交办的其他工作任务。
【任职要求】
1、统招本科及以上学历,审计、会计学、财务管理等相关专业;
2、1-3年相关财务工作经验,有集团/上市公司财务共享中心内控、稽核经验者优先。
3、熟悉财务、审计、税务及内控合规基础法规与业务流程,了解SOX内控体系,可独立完成内控测试、风险核查、资料整理等专项工作,具备基础的风险识别和问题分析能力。
4、工作细致……
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