岗位描述(节选)
1、专项稽核:围绕采购、销售、工程、资金、IT、生产运营等重点领域,独立开展专项稽核,完成从方案设计、现场检查到报告出具的全流程工作。
2、问题诊断:精准识别内控缺陷与经营风险,深入分析根因,提出可落地的整改建议。
3、整改跟踪:建立问题台账,督促整改闭环,定期复查验证。
4、风险预警:定期汇总高频问题与系统风险,输出风险提示,支持管理层决策。
5、制度协同:参与审计制度与操作指引的优化,配合外部审计及合规宣贯工作。
【任职要求】
1、学历专业:本科及以上,审计、财会、法律、工程、IT等相关专业。
2、经验要求:5年以上审计/稽核/内控经验,其中不少于2年专项审计主审经验;有集团型或上市公司背景者优先。
3、证书加分:CPA/CIA/CISA/ACCA等持证者优先。
4、核心能力:
熟悉审计准则、会计准则及内控框架(如COSO);
数据分析能力强(精通Excel,掌握SQL/Python……
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