岗位描述(节选)
岗位职责:
1、根据要求,负责核心领域内审工作,稽核公司及客户相关数据,识别风险、出具预警及整改建议并跟踪闭环;
2、参与内审体系、流程及规范的搭建与优化,推动工作标准化;
3、跟进审计任务进度,完成数据分析及报告,向领导汇报相关情况;
4、协调各相关部门,监督内控及整改要求执行,解决协同问题;
5、参与专项审计,协助完善内控制度,防范合规风险;
6、配合外部审计,完成领导安排的其他相关工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业;
2、持有注册会计师(CPA)证书,3年及以上审计事务所工作经验,曾担任审计现场/项目负责人优先;
3、熟悉企业经营管理、内控体系及审计规范,了解相关法规;
4、具备较强数据分析能力,熟练运用Excel、PPT等办公软件;
5、细致严谨、责任心强,具备良好的跨部门沟通及问题推动能力。