岗位描述(节选)
工作职责
1、执行审计项目:依据审计计划开展工厂、牧业、销售类审计项目,运用数据分析、核查、访谈等方式收集审计证据,编制审计工作底稿。
2、输出审计成果与沟通确认:梳理识别风险点,撰写审计小结并输出可落地整改建议;与被审计单位沟通确认审计底稿并达成共识。
3、整改跟踪及其他工作:跟进审计整改执行情况,核验整改成效,推动问题闭环;完成上级交办的其他相关工作。
任职资格
1. 2026/2027 届应届毕业生,硕士及以上学历。 审计、会计、财会、财管、供应链管理、应用统计等相关专业。
2. 原则性强,保密意识突出,认同内审工作价值,愿意在审计方向沉淀发展。
3. 对经营、财务数据敏感,逻辑分析能力较好,能够理性沟通,具备责任担当与团队协作意识。