岗位描述(节选)
工作职责
1.依据审计计划,组织并实施现场审计工作,识别审计过程中发现的问题,收集和分析审计证据,撰写审计报告;
2.对审计发现问题提出改进建议,协同纪检等部门落实责任追究;
3.对企业内部控制及风险管理情况进行审计,审计监督重点领域内控措施的有效性;
4.对重大风险、重要问题线索开展针对性审计监督;
5.落实集团审计部工作安排;
6.协调配合相关外部审计和检查工作。
任职资格
1.硕士研究生及以上学历,工商管理类、计算机类等相关专业;
2.熟悉审计相关政策法规,熟练掌握企业各项审计技术;
3.具备较强的项目调研、需求分析与进度跟踪能力;
4.职业道德与职业操守良好,原则性强,能严格遵守法律法规及内部规定,维护企业利益;
5.具备良好的沟通能力与抗压能力,富有团队合作精神;
6.加分项:持有CIA或CISA证书。