岗位描述(节选)
【岗位职责】
1.对集团及所属公司重大经济活动、投资项目、经济合同、财务核算、工程项目等开展专项审计;
2.开展集团内部管理领导人员的经济责任审计;
3.根据集团管理需要开展指定的其他专项审计;
4.对企业风险管理体系的建设及运行情况开展审计,识别关键风险点,评估风险应对机制的有效性,提出改进建议,以提升风险防控能力和治理水平;
5.配合部门开展各项内部审计工作,包括主审项目审计文书的拟写、审计实施方案编制、审计报告征求意见反馈收集、审计报告拟定等工作;编制审计工作底稿,收集、整理审计资料,并完成项目归档;
6.对下属企业内部审计工作进行指导、监督和管理;
7.配合国家审计机关、市国资委及政府其他主管部门的审计或专项检查工作,及时提供所需资料,并按要求回复审计报告征求意见;
8.配合向市国资委报送本年度拟开展的投资后评价项目计划;
9.完成上级交办的其他工作任务。
【任职资格】
1.基本……
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