岗位描述(节选)
1.组织或参与实施公司内部审计项目,包括但不限于财务收支审计、经济责任审计(如离任审计)、工程建设项目审计、物资采购审计等;负责审计报告的撰写、审核与上报,并跟踪监督审计发现问题的整改落实情况。
2.负责公司规章制度、合同文件、重大决策的法律与合规性审核;统筹处理公司法律纠纷、诉讼仲裁等事务,管理外聘律师;推进公司合规管理体系建设,组织开展合规风险识别与排查。
3.协助建立和完善公司内部控制与风险管理体系;组织开展风险识别、评估工作,编制风险管理报告;对重点领域(如招投标、投资)进行专项风险评估。
4.协助部门经理制定部门年度工作计划,管理部门内部事务;对接上级公司(如中金黄金)的审计、合规检查;完成领导交办的其他事项。