岗位描述(节选)
【岗位职责】
1. 负责苏北区域财务内部控制体系的建设与维护,结合大区业务特点优化财务流程,确保各项经营活动符合合规要求;
2. 定期组织开展区域财务内控自查与专项审计工作,识别业务循环中的风险点,并输出高质量的风险评估报告;
3. 监督区域内财务制度的执行落实情况,对发现的内控缺陷进行跟踪闭环,督促相关业务部门及时完成整改;
4. 负责对接集团及大区的内外部审计工作,协调资源配合审计进场,并就审计发现的问题推动跨部门的流程改进;
5. 参与区域重大业务方案的评审,从内控合规角度提供专业建议,防范经营风险及财务损失;
6. 开展区域内的内控合规培训,提升全员合规意识,营造良好的区域控管环境。
【任职要求】
1. 大学本科及以上学历,财务管理、会计学、审计学等相关专业;
2. 具备3-5年大型企业财务内控、审计或知名会计师事务所工作经验,熟悉集团化企业财务管理模式;
3. 精通国家财税法律……
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